老师,我上个月收了一笔款项假如300万和一笔9000块的款项,没有开票,我做了借银行存款,贷预收账款。 月底开票了210万,我就确认收入了,借预收账款,贷 主营业务成本 应交税费 还有90万和9000快没开票, 11月我又收到了303万,并把90万我应该 借:银行存款 3030000 预收账款 909000 贷主营业务收入3939000(先不考虑增值税可以做这样的分录?)
zf
于2021-11-22 17:17 发布 960次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-11-22 17:22
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你好借预收 贷主营业务收入 应交增值税,去暂估,借主营业务成本,贷开发成本,收入和成本配比
2021-05-06 15:28:19

您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01

你好
工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,=主营业务收入*税率-主营业务成本*90%*税率=销项税额-进项税额,这里假设主营业务成本有90%可以取得增值税专用发票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35

你好,毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-07-10 14:46:32

你好 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-04-20 10:46:38
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2021-11-22 17:28
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2021-11-22 17:29