老师,我咨询一下,比如我收到预付款2000,客户要收20%的费用,然后开票给我 我收到预付款做账 借银行2000 贷预收账款2000 确认收入时 借预收1000 贷主营业务收入1000 应交增值税 0普票 客户要提20%的提成,收到发票,我入成本可以吗?到时候我做账借主营业务收入 贷主营业务成本 这样可以吗
欣欣子
于2022-05-10 15:56 发布 637次浏览
- 送心意
小雯子老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好借预收 贷主营业务收入 应交增值税,去暂估,借主营业务成本,贷开发成本,收入和成本配比
2021-05-06 15:28:19

您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01

你好
工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,=主营业务收入*税率-主营业务成本*90%*税率=销项税额-进项税额,这里假设主营业务成本有90%可以取得增值税专用发票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35

你好 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-04-20 10:46:38

你好,毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-07-10 14:46:32
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