@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的 具体的什么问题的 答
股东:实收资本从分红利润里扣出来,这个要怎么做分 问
那我刚建账,如果启用账套前将实收 资本从利润中扣出来了,那我实收资本就按约定的金额做,然后期初利润那里只要挂一个实收-盈利利润=剩余的利润就行了,剩余利润就直接挂一个应付利润吧 答
老师好,公司有一辆试驾车已入固定资产,现出售开了 问
老师,那固定资产清理差额还是转入营业外收支吗? 答
公司增加了经营范围,已领取新的营业执照,税务上要 问
在电子税务局哪里操作? 答
老师,你好。请问公司新建立财套,是从公司成立日开 问
你好,从10月份开始的。 答

计提社保费和发放社保费分录
答: 你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款 从个人工资扣除个人负担部分,借;应付职工薪酬——工资,贷;其他应收款(个人部分)
计提社保费和缴纳社保费的会计分录
答: 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提社保费 及 支付社保的费用 怎么做分录
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221


方老师 解答
2017-02-07 17:17
方老师 解答
2017-02-07 18:52