送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-08 09:25

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相关问题讨论
你好;  调整到营业外收支科目去的  
2023-06-28 17:03:06
列入管理费用其他
2017-02-08 09:25:57
您好,您具体是什么情况需要调整的,这里看不出来有没有调整错
2019-11-19 22:12:21
先冲销错误分录,再做正确分录
2024-02-05 17:06:55
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-05-26 18:52:49
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