公司之前有收过对方的款项,所以有这个明细;在今年收到对方的发票,挂账也没另设应付账款,可是款到现在还没付,年底给调整到应付账款,可以吗?
jossonli
于2017-06-11 21:08 发布 975次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
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您好!可以的。这个没关系。直接计入应付账款就可以了。
2017-06-11 21:15:11
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您好,您具体是什么情况需要调整的,这里看不出来有没有调整错
2019-11-19 22:12:21
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先冲销错误分录,再做正确分录
2024-02-05 17:06:55
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暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-05-26 18:52:49
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一般不用,年末再做吧
2017-07-10 08:56:39
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