送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-11 21:15

您好!可以的。这个没关系。直接计入应付账款就可以了。

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相关问题讨论
您好!可以的。这个没关系。直接计入应付账款就可以了。
2017-06-11 21:15:11
您好,您具体是什么情况需要调整的,这里看不出来有没有调整错
2019-11-19 22:12:21
先冲销错误分录,再做正确分录
2024-02-05 17:06:55
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-05-26 18:52:49
一般不用,年末再做吧                             
2017-07-10 08:56:39
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