送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-23 17:35

你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录 

明月 追问

2021-11-24 09:29

如果不想冲红以前月份的分录,不抵扣增值税,这样处理可以吗?

邹老师 解答

2021-11-24 09:29

你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录 
应当这样处理才是的 

明月 追问

2021-11-24 09:33

借财务费用手续费负数,借财务费用手续费,借应交税费增值税待认证进项税额。是这样吗?

邹老师 解答

2021-11-24 09:34

你好,把之前的费用分录红冲
借:银行存款等科目,贷:财务费用——手续费
然后根据取得的发票做费用分录 
借:财务费用——手续费,贷:银行存款等科目

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相关问题讨论
你好,把之前的费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录 
2021-11-23 17:35:06
你好,计入管理费用核算的
2017-03-26 17:38:44
你好 你要抵扣增值税的话有关系 你多做了财务费用 需要冲了 金额就是那个稅额
2021-07-29 16:53:23
你好!冲减财务费用,增加增值税进项税额
2018-07-21 20:18:41
借,应交税费—应交增值税进项税 贷,财务费用
2021-01-08 15:35:43
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