送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-23 20:05

借应付职工薪酬22304+8160 其他应收款(差额) 贷银行存款29240+8160
借库存商品62000 应交税费9920 贷预付账款 银行存款

小云老师 解答

2021-11-23 20:06

上面的库存商品换成原材料
借生产成本 贷原材料
借应收账款 贷主营业务收入60000 应交税费9600 库存现金120

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借应付职工薪酬22304+8160 其他应收款(差额) 贷银行存款29240+8160 借库存商品62000 应交税费9920 贷预付账款 银行存款
2021-11-23 20:05:15
你好 借:应收账款  3270  贷:银行存款  3270 
2022-08-10 19:32:14
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 其他应付款
2015-12-12 13:23:16
借:在途物资 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付货款 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
2019-07-15 16:15:06
借原材料200000%2B5000%2B1000=206000 应交税费-应交增值税(进)26000 贷应付账款206000%2B26000=232000
2021-12-19 16:39:46
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