老师,我有个疑问。 上月我简易计税1千多这部分不应该用进项抵扣。 但我怎么在账目上体现呢? 我做账出来后的科目余额表里,应交税费是留底的。但余额显示相当于把这1千多也给扣除了。这个我是哪里做错了呢?
小鱼儿
于2021-11-24 09:46 发布 565次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-24 09:48
你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费简易计税,做这个。
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你好; 留抵你挂未交增值税借方; 以后抵减即可
2023-07-13 16:26:28
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你好,咱们直接用进项抵扣的,不用交税,是这样情况吧,那不用做分录了。
2023-07-13 16:22:26
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同学你好
这个需要的
2021-12-29 14:54:49
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资产负债表中的应交税金总额=主营业务税金及附加(营业税、城建税、教育费附加)+所得税+增值税应纳税额+管理费用中税金(土地使用税、印花税、房产税、车船使用税)
2021-03-28 14:45:00
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你好; 借方负数的话; 那么你 应该是贷方金额余额的; 你去看看你到底是应交税费没有缴纳 ;还是说你 多缴纳了
2022-12-15 13:38:11
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郭老师 解答
2021-11-24 09:49