老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师。请问一下。11月社保缴费有10月份填增填减的数,我的个税申报是按个人的实际填增减后申报嘛,就是11月份实际缴纳+-调增调减的嘛,做账务的时候单位部分10月份的调增的也算在11月份的费用里?
答: 你好,可以的,可以这么做的。
老师好,本月我公司前往山东进行团建活动,发生车费,餐费,景点门票,酒店住宿等费用,怎么进行做账,是否要申报个税,怎么申报?请老师指点
答: 这种可以计入管理费用—福利费,不用申报个税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司帮部分人员只交三险一金,不进行个税申报,可以怎么做账?做成往来可以吗?需要这部分人把交的三险一金的费用打到公司账上吗?
答: 你好,挂其他应收款科目。
筑梦~ 追问
2021-11-25 11:33
郭老师 解答
2021-11-25 11:35
筑梦~ 追问
2021-11-25 11:45
郭老师 解答
2021-11-25 11:45