送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-25 20:14

借管理费用
贷其他应付款
做这个的

木暮 追问

2021-11-25 20:16

老师,那像老板工资也是发的现金,这种情况也是先计入管理费用,其他应付款,然后应付职工薪酬,管理费用么?那之后这个其他应付款怎么处理

郭老师 解答

2021-11-25 20:18

借库存现金
贷其他应付款
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷库存现金

木暮 追问

2021-11-25 20:55

老师,那像到这个月月末,对于其他应付款的处理,是借其他应付款,贷实收资本么

郭老师 解答

2021-11-25 20:59

你好
不可以
还钱
不做实收资本
你们没有流水做不了

木暮 追问

2021-11-25 21:00

那我怎么做这个还钱呢,我好糊涂

郭老师 解答

2021-11-25 21:01

你们以后有收入吗
有收入账上有钱就还钱

木暮 追问

2021-11-25 21:01

好的,明白了,谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-25 21:05

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
借管理费用 贷其他应付款 做这个的
2021-11-25 20:14:24
您好!2个选择,1,不入账。2先入账,然后做汇算清缴再调整出来。
2016-05-28 15:30:24
借;管理费用——开办费 贷;其他应付款
2016-11-28 21:08:07
你好 看你老板的意思 是做借款给公司 还是做投资款 问清楚再做帐
2018-10-23 14:14:50
去看一下明细账。找到负数的原因。
2019-04-10 16:52:33
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