送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-09 10:43

你好,付款做:借:应付账款-供应商名  贷:银行存款,发票到红字冲销暂估分录,再做,借:库存商品  应交税费  贷:应付账款-供应商名

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相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
你好!你说的不是冲销暂估入库吧,是暂估入库时,因为此时货到发票未到,一般都不会付款的,没付款所以不是贷银行存款。
2019-12-04 14:13:00
我提问:我提问:回复:借;预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款 老师分录有点复杂 您可以解释一下吗
2016-07-05 17:04:16
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