老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师你好,请问之前买了一台车,银行存款已付一笔款,由于发票一直没有开来,之前也一直暂估入账,后来,把车退回去,要如何做账呢:之前做的分录:借:应付账款30000元,贷:银行存款30000元,暂估入账入了:借:固定资产50000元,贷:应付账款50000元
答: 你好,很高兴为你解答 都进行红冲处理就可以了
老师 问一下 暂估入账的分录是 借:库存商品——暂估入库 贷:应付账款,这个贷方是不是只能应付账款,如果付款了 就是票没收到 这个还算暂估入账吗 能不能写 借:库存商品——暂估入库 贷:银行存款
答: 你好,对的,你付款了贷方就做到银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位每个月的代加费我都是暂估入账的,分录是:借:委托加工物资 贷:应付账款——暂估应付款,付钱时发票未开,做的是:借:预付账款 贷银行存款,收到发票,做 先冲暂估应付款然后在做 借:委托加工物资 进项税 贷 预付账款,这样对吗
答: 可以的。您的理解正确。


冰冻三尺,非一日之寒 追问
2021-12-16 14:11
佟老师 解答
2021-12-16 14:14
冰冻三尺,非一日之寒 追问
2021-12-16 14:16
佟老师 解答
2021-12-16 14:20
冰冻三尺,非一日之寒 追问
2021-12-16 14:21
佟老师 解答
2021-12-16 14:22