老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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这个月的11月份我想冲红去年12月份的开出的专票,给我退回来了,物品说刚用,不想要了,今年已清缴了,领导已经同意退回来了,我应该怎么做账,怎么做分录?是冲当期收入还是以前年度调整?
答: 您好,您汇算清缴已经做了,那您直接冲当期收入可以的。红冲收入分录,然后做一笔进项税转出。
这个月的11月份我想冲红去年12月份的开出的专票,给我退回来了,物品说刚用,不想要了,领导已经同意退回来了,我应该怎么做账,怎么做分录?是冲当期收入还是以前年度调整?
答: 您好。您好,您开红字发票红冲当期收入。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收入调整到以前年度损益怎么做分录
答: 你好,借;应收账款 等科目 , 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
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鹏鹏考会计 追问
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