送心意

廖老师

职称初级会计师,CMA

2021-11-27 09:55

你好,也是需要入账的,把税费计入应交税费—应交增值税(待认证进项税额),认证后再转到进项税费

追问

2021-11-27 09:58

老师,收到发票必须按发票上面的日期入到这个月的里面吗?还是比如说4月份开的发票,6月份才收到,这样的入4月份的还是6月份的啊

追问

2021-11-27 10:04

老师,那发票联做账的时候如果抵扣联做成待认证是不是把抵扣联先取出来单独保存,等用的时候再入账

廖老师 解答

2021-11-27 10:05

你好,一般4月份的发票做到4月账上的,发票最好不要隔太多个月的。也可以按真实业务来做,发生了就入账,等发票进来了,再贴凭证后面

追问

2021-11-27 10:10

好的,谢谢廖老师

廖老师 解答

2021-11-27 10:11

你好,同学,不客气,应该的

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