公司在筹办期买了金税盘加一年的服务费共820,其中金税盘开的是增票490,服务费330是定额发票。490的增票我已经扫描认证了,分录应该怎么做?
鲲,大鱼
于2017-02-09 16:12 发布 1181次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-09 16:15
应交税费的具体数额是多少?
相关问题讨论

借;管理费用 应交税费 贷;银行存款等科目
2017-02-09 16:14:01

借:管理费用--办公费贷:银行存款借:应交税费贷:管理费用--办公费
2017-08-25 17:01:48

你好,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:15:40

那你把这个款项退还给法人就可以的
2022-01-11 11:32:10

是的,可以的!1、购买金税盘:
借:固定资产--金税盘 490
贷:现金 490
2、支付技术服务费:
借:管理费用 330
贷:现金 330
3、我们是免税单位,是不交税的,但是这820元可以抵扣抵减的,那我们能使用应交税费这个科目?
借:管理费用 -490
贷:应交税费--应交增值税(减免税额) -490
2018-07-17 09:41:17
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