送心意

小五子老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-28 14:49

你好!
在收到发票后结转。

安静的小伙 追问

2021-11-28 15:01

月末就不需要做任何操作了吧,如果发票要到2022年元月份才开到,12月份也不需要做任何调整吗?什么时候收到票什么时候操作结转?

小五子老师 解答

2021-11-28 15:02

是的,你挂的预付账款,月底不用结转,收到票再结转。

安静的小伙 追问

2021-11-28 15:09

原材料都没有发票,有的要到2022年元月份开票,有的就直接没有进项票,已经被老厂抵扣了

安静的小伙 追问

2021-11-28 15:10

按照供应商名称,全部挂应付账款可以的吧?有票就结转,没票等汇算清缴时候调整

小五子老师 解答

2021-11-28 15:11

你这样操作是可以的。

安静的小伙 追问

2021-11-28 15:19

老板说不交社保,那外账中工资部分全部真实体现吗?会不会被罚款,需要怎样操作?

小五子老师 解答

2021-11-28 15:21

不交社保肯定会被稽查的,也不符合劳动法要求。

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相关问题讨论
你好! 在收到发票后结转。
2021-11-28 14:49:38
您好!您这个问题读上去好像不太通顺。能重新表达一下吗?
2016-03-10 14:28:52
你好 借预付账款 贷银行存款 借原材料或者费用 贷预付账款 应付账款
2019-07-09 12:10:54
预付
2019-03-04 10:36:05
你好,根据你的分录应当是支付预付款,而不是收到的 取得发票,借;库存商品,贷;预付账款
2020-01-10 16:18:26
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