送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-30 14:57

你好,这个是什么原因补交的?

称心的可乐 追问

2021-11-30 15:01

报表填错了

郭老师 解答

2021-11-30 15:04

你好,这个是汇算清交的吗?

称心的可乐 追问

2021-11-30 15:07

不是的老师

郭老师 解答

2021-11-30 15:08

就是当年缴纳当年的,在实际已交纳里面填写。

称心的可乐 追问

2021-11-30 18:24

老师没明白,麻烦老师在指点一下,谢谢了!

郭老师 解答

2021-11-30 18:26

你好
下次申报
缴纳的税款
在主表本年实际已缴纳里面填写的
自动的
不需要你单独填写

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个是什么原因补交的?
2021-11-30 14:57:39
你好,汇算清缴补交税款做这个分录 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-06-22 15:27:49
你好,先补提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 补缴损益调整: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-06-27 21:47:01
你好,补交企业所得税的账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021-10-15 18:56:04
1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-07-11 15:31:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...