您好老师,我们办公房租是按三个月一交,截止到11月已经交过两次,但是我们垫付房租费用的人还未拿回发票报销,并且我们是10月份开始建账做账的,那这笔房租怎么账务处理呢,可以从11月份开始摊销吗
知性的音响
于2021-11-30 17:04 发布 680次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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没有发票,就不是摊销,是按权责发生制进行预提费用处理。摊销是发票已经收到,按月摊销处理
2021-11-30 17:05:27
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你好,通常是不计入核算,或者计入汇算清缴做纳税调整增加处理
2017-09-20 14:27:33
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借预付贷银按月摊销借费用贷预付
2019-09-17 11:00:11
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你好,计入长期待摊费用就行的
2020-01-10 16:53:12
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你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
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