老师,问个问题,我单位2017年12月交的房租费,这个房租费刚开始是准备一家摊销,后来2个单位分别摊销,2017年和2018年一直摊销,但是都没发票,2019年6月收到2个单位分别收到一张专票,我应该怎么账务处理
灵馨
于2019-06-11 14:12 发布 569次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-11 14:14
你好 你之前17.18已经做账做费用了的 已经在汇算清缴调整处理了
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你好 你之前17.18已经做账做费用了的 已经在汇算清缴调整处理了
2019-06-11 14:14:17
你好!是的每月摊销。你支付的50万是多长时间的。
2017-09-14 16:12:15
你之前没有做费用么,那你这个摊销也只能做以前年度损益调整了
2019-07-31 10:12:54
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
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灵馨 追问
2019-06-11 14:42
meizi老师 解答
2019-06-11 15:06