- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借管理费用贷其他应付款280
管理费用在利润表本期
其他应付款资产负债表280
未分配利润-280
2021-12-01 19:05:29

你好,应交税费=0,销项都可以抵减。
2019-06-10 20:34:04

同学你好,本期做抵减了么?
2021-01-18 17:00:32

利润分配和其他应付款
2019-10-24 16:46:17

你好,同学。
申报为负数,也就是多交了
你下月申报时补上来就可以了
2020-03-05 13:53:19
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