- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个是借费用-社保贷应付职工薪酬-社保
2021-12-02 09:26:22
您好
8月份做账计提社保的时候,直接按退完之后数据计提就可以了
2019-09-10 10:03:02
你好 借;以前年度损益调整 等科目 贷;应付职工薪酬
2018-10-13 14:40:40
你好 你们单位部分的社保需要计提的 之前都没计提吗? 那你们之前怎么做账的
2019-12-04 17:45:30
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-02-15 16:22:54
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