老师,请问,我们有个客户,甲方(A),委托了第三方付款(B)( 问
您好,第三方只是代付款(只要你们和A一致同意就可以),你们实际是和A发生的业务,发票要开给A, 答
不买社保可以从公户发工资吗 问
同学,你好 可以的,但是有风险的 答
我公司为特许经营项目成立的公司,具有垃圾处理30 问
您好,建设期计入在建工程,而后转入无形资产 答
去年购买原材料的进项没有抵扣的 我现在需入期 问
你好,你去年这个原材料已经入过账了吗 答
今年的财管变化情况 问
第二部分财务管理基础“成本性态分析”中增加“总成本模型” 第八部分成本管理中新增两部分内容 本量利分析在经营决策中的应用:重点考察本量利分析如何辅助企业定价、生产规模等决策, 和 责任成本 答

老师,请问老板先从私卡里往公司转了钱,接着又从公司转到了老板娘卡里,就是从公户里过了一下。我应该怎么做分录呢
答: 借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷行存款。借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
月底了公司有大量进项该怎么做分录,老板娘让外开哦,你们外开都走帐不
答: 根据销项认证适量的票据吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师们,社会这块怎么做分录?六月份的工资。计提怎么写分录?交时怎么写?这个是老板娘交自己的。需要区分个人和单位吗?区分怎么计算?
答: 1、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 2、计提时: 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)库存现金(实发数)


玲老师 解答
2021-12-02 15:12