内账的应收应付,因为时间比较久远了,收不回,也不用付款了,现在老板娘要求调整,但是没有要求怎么做,那可以直接冲主营收入跟成本吗?如果不行,具体怎么做分录呢?
大小姐
于2017-07-05 11:00 发布 856次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你直接相互对冲。应收应付对冲剩下的计入营业外收支
2017-07-05 11:03:17
你好 看你们实际是什么用途 是什么写什么 是的挂其他应收款
2019-05-09 12:04:36
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷行存款。借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-12-02 15:12:05
根据销项认证适量的票据吧
2017-03-29 23:31:06
借应付账款 贷其他应付款
2019-08-08 15:59:48
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