如果上月留底税额=1000元,当月的销项税额=100元,当月的进项税额=0元,当月第一次计算全年的加计抵减金额=50元。当月应缴纳的增值税为多少钱?月末留抵税额是多少钱?
任娇娇
于2021-12-02 15:49 发布 1099次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-12-02 15:51
当月应缴纳的增值税=0
月末留抵税额是1000-100+50
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当月应缴纳的增值税=0
月末留抵税额是1000-100%2B50
2021-12-02 15:51:36
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你好,扣除留底以后是销项大还是进项大?
2021-09-06 16:55:59
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同学你好!这个是没有时间限制的哦
2021-09-05 21:00:35
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当月认证当月必须进行在附表二填列,可以留在主表上进行后期抵扣,必须当月认证当月申报
2018-05-08 16:38:55
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您好,这里的 进项构成比例,为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。
2020-06-16 16:15:11
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任娇娇 追问
2021-12-02 15:58
小云老师 解答
2021-12-02 15:58