老师好。 1.建筑业差额征税或者简易计税开票用劳务款减去分包款的差额来开票交税,这个分包款金额的依据是什么,是承办方开的发票吗? 2.招待费开的专用发票进项可以抵扣吗?
罗小小雪
于2021-12-02 22:35 发布 857次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
分包款金额的依据是分包方开具的发票
招待费开的专用发票进项不可以抵扣
2021-12-02 22:36:05
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有的两个标准,实际金额的60%和营业收入的千分之五,按照低的抵扣。
2022-02-26 08:54:34
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你好,你去税务进行备案没有?备案了的话需进行差额征税
2018-05-23 18:01:36
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可以作废或者红冲,然后重新开具。
2018-12-17 14:14:17
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可以差额计税,支付的分包款可以扣除,取得的增值税专用发票不得作为进项抵扣。
2022-05-26 11:30:23
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