我们厂房的租金是半年付一次款,比如1月付款,可以摊销到6月份。我想问下收到这张发票要怎么做账。票面金额为84125.71,税额,4206.29.价税合计88332
小青椒
于2017-02-13 09:47 发布 783次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论

您好,一次支付时记入预付账款款,收到发票时再转到管理费用等。
2017-02-13 09:59:04

你好
借;原材料等科目
应交税费(进项税额)
贷;银行存款等科目
2019-03-01 15:12:03

您好,分录借:应收账款 -XX公司 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2017-07-11 08:19:07

你好!是按价税合计金额。
2019-03-01 15:09:44

你好!这个不需要调账。你这个10000的发票。也不要入账,备查就好了。
2019-04-19 15:53:17
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