送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-12-03 15:01

加计抵减,本期未抵扣,不需要做分录

芊茗 追问

2021-12-03 15:06

抵扣时怎么做呢

悠然老师01 解答

2021-12-03 15:17

借:应交税费-可抵减增值税
贷:其他收益

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相关问题讨论
你好,是加计扣除10%吗?
2019-10-08 22:08:22
你是深加工的是吗 借原材料,进项(9%),贷银存 领用借生产成本,进项贷原材料
2019-09-11 10:21:29
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2018-12-13 14:57:31
分录,借:税金及附加,贷;应交税费-应交河道费。
2017-03-31 11:46:16
你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
2020-07-31 16:57:29
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