- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2017-02-14 09:54:24
不应该转入长期待摊费用
作其他应收款也行啊
2017-05-08 15:47:56
你好,取得发票计入长期待摊费用,没有支付计入其他应付款,付款就
借其它应付 贷库存现金等科目
2017-10-30 17:14:29
您好
这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37
你可以现在账务调整摊销的金额
2018-12-26 11:34:04
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