送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-12-06 15:52

计提和支付劳务费的会计分录

  计提时:

  借:管理费用——工资

         贷:应付职工薪酬——工资

  2、支付时:

  借:应付职工薪酬——工资

         贷:银行存款

                应交税费-个人所得税等

一米阳光 追问

2021-12-06 15:57

每个月会收到劳务派遣公司开过来的发票,发票金额包括工资,工伤险,劳务派遣服务费,那我入账的时候需要把总金额拆开入账吗

耿老师 解答

2021-12-06 16:04

你好,是的,需要拆开。

一米阳光 追问

2021-12-06 19:38

好的,谢谢老师,祝老师工作顺利

耿老师 解答

2021-12-06 20:00

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:劳务成本一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-05 12:41:22
借管理费用或者是生产成本 劳务费,贷其他应付款,
2021-01-27 14:06:21
您好,是需要的,谢谢
2021-01-27 14:35:05
借:管理费用等--劳务费 贷:应付账款等
2019-06-17 19:25:15
需要 用工企业他做劳务费 借管理费用劳务费 或者主营业务成本劳务费 贷应付帐款 借应付帐款 贷银行存款
2022-08-02 23:27:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...