项目不做了,卖包材 抵扣应付 快递费 借:其他收入-包材 贷:应付账款 借:库存产品-包材 贷: 发出包材 可以这样做分录吗?如果不对,要怎么做?
Viki
于2021-12-06 17:56 发布 752次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-06 17:58
你好 ; 你是不是分录做反了。 你销售自己的包材 去抵减你的应付账款。 应该做 :借 应付账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。 借其他业务成本 贷 发出 包材
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你好 ; 你是不是分录做反了。 你销售自己的包材 去抵减你的应付账款。 应该做 :借 应付账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。 借其他业务成本 贷 发出 包材
2021-12-06 17:58:09

你好 挂其他应付款科目核算。
2020-03-13 16:54:56

你好,如果发票同时的借管理费用――办公费或销售费用――快递费 贷银行存款,如果是专票,还有借应交税费――应交增值税――进项税额
2019-11-02 16:23:04

您好,如果没有收到发票的借;其他应收款-公司名称,或者预付账款-公司名称,贷:银行存款。
2019-07-31 09:01:14

主要看发票是怎么开具的。
2017-05-18 21:47:22
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2021-12-06 18:14
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2021-12-06 18:16