送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-06 17:58

你好 ;             你是不是分录做反了。  你销售自己的包材 去抵减你的应付账款。  应该做 :借 应付账款  贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。  借其他业务成本 贷   发出  包材    

Viki 追问

2021-12-06 18:14

是的,谢谢老师。

meizi老师 解答

2021-12-06 18:16

没事的; 希望能帮到你   

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你好 ;             你是不是分录做反了。  你销售自己的包材 去抵减你的应付账款。  应该做 :借 应付账款  贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税。  借其他业务成本 贷   发出  包材    
2021-12-06 17:58:09
你好 挂其他应付款科目核算。
2020-03-13 16:54:56
您好,如果没有收到发票的借;其他应收款-公司名称,或者预付账款-公司名称,贷:银行存款。
2019-07-31 09:01:14
你好,如果发票同时的借管理费用――办公费或销售费用――快递费 贷银行存款,如果是专票,还有借应交税费――应交增值税――进项税额
2019-11-02 16:23:04
主要看发票是怎么开具的。
2017-05-18 21:47:22
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