送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-11 16:31

你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。

注会高效取证班星辰大海 追问

2021-08-11 16:35

因为是月结,所以要先计提吗?计提是放其他应付款还是应付账款,对公银行支付

郭老师 解答

2021-08-11 16:37

其他应付款里面的。

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相关问题讨论
借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
同学你好 计入管理费用就行了
2021-10-11 08:33:21
你好,如果是法人代表先个人支付,然后公司转账支付给法人代表,那就是这样做分录的
2020-04-19 14:27:46
你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗
2020-03-26 16:09:22
你好 那你现在做 借以前年度损益调整 贷其他应付款-租金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-02-27 18:42:27
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