老师,跨月冲红发票,做的账该怎么处理
3班赵陈
于2021-12-07 11:54 发布 859次浏览
- 送心意
庾老师
职称: 中级会计师,税务师,初级会计师
2021-12-07 11:54
你好
销项红冲的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
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你好
销项红冲的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2021-12-07 11:54:57
你可以分成两步来处理跨月发票的红冲,首先,要在本月的账户中扣除已使用发票的金额,其次,要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。
2023-03-08 12:57:19
借应收账款 -2630 贷主营业务收入-2327.43 销项税额-302.57
2020-06-20 11:40:58
你好
销项红冲的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-14 11:47:06
冲减收入及销项税
2021-03-04 09:14:20
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