送心意

999

职称注册会计师

2023-03-08 12:57

你可以分成两步来处理跨月发票的红冲,首先,要在本月的账户中扣除已使用发票的金额,其次,要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。

孝顺的麦片 追问

2023-03-08 12:57

那要是某一月收入与发出发票不匹配,怎么处理

999 解答

2023-03-08 12:57

如果某一月收入与发出发票不匹配,首先需要检查发票的信息是否正确,其次,看看是否有发票遗漏,最后,检查资金流动是否有异常。如果未发现异常,可以考虑是否有其他支出未抵扣发票的情况出现。

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相关问题讨论
你可以分成两步来处理跨月发票的红冲,首先,要在本月的账户中扣除已使用发票的金额,其次,要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。
2023-03-08 12:57:19
你好,是销售方把之前开具的销项发票红冲,站在销售方角度做分录?
2019-08-01 14:18:03
你好,不需要额外处理,冲减的是当期的收入
2020-03-18 11:28:19
新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
借应收账款 -2630 贷主营业务收入-2327.43 销项税额-302.57
2020-06-20 11:40:58
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