您好老师,我们公司注册资本是认缴制,还未实缴。但是17年成立时候的会计给做了一个分录:借 :其他应收款-法人 贷:实收资本 。因为资金未到位,是空做的帐,我现在应该怎么更正呢?
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于2021-12-08 09:13 发布 809次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-08 09:18
借实收资本贷其他应收款。
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你好 注册的话 不要去入账 。 要实际收到了才做账 没有收到千万别做
2019-11-26 16:01:24
你好,向税局说明是之前账做错,做冲红的分录。
2021-08-17 11:22:42
你好,不正确,没有收到不用做账务处理
2016-10-01 10:42:01
红字冲减其他应收款和实收资本 因为出资没到位
2020-05-06 17:41:31
1,没有限制
2,实收资本实际收到多少就按多少入账
2016-05-13 10:19:20
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2021-12-08 09:20
郭老师 解答
2021-12-08 09:21