3月有个员工福利的发票进项税额转出了80元,结果是账上增值税比申报时期的增值税少了80元,导致月末未交增值税余额总差80元,怎么调整呢?
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于2021-12-08 12:07 发布 556次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-08 12:08
你好,也就是你认证了80,然后又进项转出了80,账上没有做进项的事吗?
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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根据增值税应纳税额,按月结转
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-02-23 16:23:30
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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一般情况下,只需要按照差额结转即可
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2019-10-09 08:36:11
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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2021-12-08 12:12
郭老师 解答
2021-12-08 12:19