国家给公司的稳岗返还 怎么做会计分录呢 问
借:银行存款,贷:营业外收入或其他收益,小企业会计准则用营业外收入,企业会计准则用其他收益。 答
去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
离职补偿金的会计分录怎么写 问
计提时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 —— 辞退福利 支付时 借:应付职工薪酬 —— 辞退福利 贷:银行存款或库存现金 如果涉及到个人所得税的代扣代缴,还需要做以下分录: 计提个人所得税时 借:应付职工薪酬 —— 辞退福利 贷:应交税费 —— 应交个人所得税 缴纳个人所得税时 借:应交税费 —— 应交个人所得税 贷:银行存款 答
你好老师我们有2比广告费一笔4998和一笔10008元, 问
您好,公司是主营什么的 答
预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这 问
根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。 答
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老师,请问法人去银行存款,但是存款凭证找不到了,银行对账单是有记录的,那这个存款凭证没有了,怎么补呐?没办法补的话,那怎么做记账凭证那?谢谢!
银行对账单和记账凭证进行对账,要编制银行存款余额表,但是不知道企业银行余额怎么算?还有就是银行已付,企业未付这个在对账的时候如果没有记账就是银付企未付吧,跟上个月还没有入的要加一起吗?
建设银行对账单余额和银行日记账余额不等,有几种原因??做进去的银行回单和银行对账单的数字都对的.银行余额调节表不知道怎么对
老师,出纳没有打银行回单,只在网银上打了电子版的对账单,那我做的跟银行有关的会计凭证后面不附回单,最后附一张银行对账单可以吗


郭老师 解答
2021-12-09 09:30