老师,我们本月发现有个供应商A产品之前结算的单价 问
同学,奶奶后 内帐的话,那就只能做到这个月。 答
2月28号收到收入,已开收据,银行到账是在3月1号,哪这 问
按银行到账日期做就行 答
老师下午好!请问公司要出售一些桌子,凳子,封条胶带, 问
同学,你好 你是桌子、凳子都出售了吗?? 答
你好 老师 我们公司所得税汇算清缴以后需要退税1 问
在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 答
公司签订了外包车队,但约定油费由我公司承担,但车 问
您好,如果外包车队同意并能够合法地将油费发票转交给贵公司,且不违反税法规定,那么这样的操作也是可行的 答

计提一月份工资和个人所得税,分录是不是借:管理费用-职工工资,贷:其他应付款-职工工资.贷:应交税金-应交个人所得税
答: 计提时借管理费用 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷现金或银行存款 应交税费—应交个人所得税
劳务费发票代扣代缴个税我的分录;借:管理费用22500 贷:其他应付款—代扣代缴个税3600,贷:银存18900这样对面了吗?还是应该借:管理费用22500贷:其他应付款—XX22500借:其他应付款—XX22500贷:应交税金—应交个人所得税3600贷:银存18900借:应交税金—应交个人所得税3600贷:银存3600
答: 借:管理费用22500 贷:应交税金—代扣代缴个税3600, 贷:银存18900 我的看法是这样,你扣个税是做,借应交税金—代扣代缴个税3600, 贷银行,管理费用22500 这个主要是看你这个发票上面是多少,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司食堂的承包给另外的餐饮公司,其中食堂的4人工资和养老金都是由餐饮公司支付给我们,由我们自己发给他们。这个分录我是这样做的:借:现金:20000 贷:应付工资 -16000贷:其他应付款——养老金 -2500贷:其他应付款——住房公积金 -1000贷:应交税金——应交个人所得税 500然后,后面的分录怎么做呢
答: 社保是你们公司缴纳吗?


方老师 解答
2017-02-15 12:35
方老师 解答
2017-02-15 12:41