送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-16 17:46

关于福利费的分录有哪些怎么做,不冲减应付职工薪酬,应该记入其他应收款吗

宋生老师 解答

2017-02-16 16:23

您好!不对。这个3600不冲减应付职工薪酬的3600

宋生老师 解答

2017-02-17 08:26

您好!不是的。直接就当做福利费,发生时借:管理费用-福利费3600,贷:库存现金 3600 ,计提工资,借:管理费用10000,贷应付职工薪酬10000,发工资时,借应付职工薪酬10000,贷:库存现金10000 ,这样做对吗

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