- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借管理费用,贷银行存款。
下个月收到发票借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
2021-12-13 09:16:32
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你好,不可以,甲的流水是病,与乙无关系的
2019-08-07 14:43:46
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你好,可以计入预付账款,下月发票到借管理费用 贷预付账款
2019-10-15 09:23:59
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你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40
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你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
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