送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-13 11:17

同学你好
你应该是做
借红字管理费用
借其他应付款-老板

A 梦啊 追问

2021-12-13 14:44

那收到租金怎样做账

朴老师 解答

2021-12-13 14:48

计入其他业务收入就行了

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相关问题讨论
同学你好 你应该是做 借红字管理费用 借其他应付款-老板
2021-12-13 11:17:13
你好,同学。 你是 借 银行存款 贷 财政拨款收入
2019-10-27 14:04:56
你好,可以针对进项税额部分做这个调整分录的
2017-08-26 16:18:56
借应交税费-应交增值税-进项,贷以前年度损益调整419.21
2019-06-04 14:38:31
借:管理费用10000,贷:银行10000,借:预付账款20000,贷:银行存款20000
2022-02-14 15:37:05
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