送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-13 11:27

同学你好
红冲了负数申报就行

默默的大地 追问

2021-12-13 11:28

没有负数申报,就是进账转出

朴老师 解答

2021-12-13 11:31

那直接转出就行了

默默的大地 追问

2021-12-13 11:33

但是进账税里不是前了这笔税款了吗?

默默的大地 追问

2021-12-13 11:37

进账税里少了这笔税款了,不是吗?

朴老师 解答

2021-12-13 11:41

对的

是少了这笔款
这个冲了

默默的大地 追问

2021-12-13 11:43

但是这个是出口退税认证呀,进账税里是没有这笔税款的,

朴老师 解答

2021-12-13 11:51

同学你好
你们要退税的吗

默默的大地 追问

2021-12-13 11:58

发票出口退税已认证,但是发票开错了,我们发票退回,供应商开了红字发票+正确的发票过来了。但是我们做了增值税报表中进账税转出了。出口退税里还是有这张错误的发票存在。

朴老师 解答

2021-12-13 12:10

同学你好
这个你不管他就行了
红冲了就行

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相关问题讨论
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
1、在基础数据采集里录入出口、进货信息; 2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审) 3、根据反馈回来的疑点调整录入 4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表 5、生成正式申报盘,把单据装订; 6、去退税局申报 以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10
你好,先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
同学你好 红冲了负数申报就行
2021-12-13 11:27:40
您好,生产型出口企业,上个月没有出口报关,但是出口销售发票先开出来了,所以申报增值税的时候免税销售额那里系统自动带出,但实际还没有出口,然后出口退税系统那里不需要申报,然后等到真正出口的时候,开冲红发票,一正一负等于0,所以到时申报增值税的时候免税销售额系统带岀来的数字是0,但是有出口所以要在出口退税申报系统申报,到时候出口退税申报系统的数字和增值税申报的数字会不会不一样了,这种情况只能各报各的,具体可以咨询当地税务局或者12366热线确认一下,谢谢。
2019-05-19 17:16:18
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