老师,我们支付租金没有收到发票,有一个月挂到“其他应收款”的科目下了。 后来几个月又做到了“预付账款”,现在年底想调整好。是直接按以下冲销就可以了吗? 原来:借:其他应收款 贷:银行存款 调账:借:预付账款 贷:其他应收款
微信用户
于2021-12-13 17:58 发布 765次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,代发工资的话,收到钱,借:银行存款,贷:其他应付款。支付,借:其他应付款,贷:银行存款。
2021-03-30 20:15:00

你好
付押金,借;其他应收款,贷;银行存款,押金是不通过预付账款科目核算的
取得发票,借;管理费用等科目,贷;应付账款等科目
2020-01-07 16:59:42

你这个其他应收款是啥情况?
2018-11-17 19:32:35

钱是直接打给A公司的,您可以付款的时候,借:预付账款-A公司贷:银行存款。
发票回来 借.:原材料 贷 预付账款
这样少一个步骤。
2016-10-17 15:41:34

你好 可以 你可以先这样挂着
2019-08-13 14:27:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息