厂家内部订货系统,预付厂家10000配件款,购货4336.52元,返利165.31(但返利不作为现金返利,在每次拿货中低扣)账上余额5828.79,求分录
燕儿飞
于2017-02-17 12:06 发布 1136次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-02-17 12:12
您好
支付销售返利方:
支付返利方凭进货退出或索取折让证明单,开具红字折让增值税发票。
借:主营业务收入
应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:银行存款
收到销售返利方:
收到返利方,持通过税务局认证的红字折让增值税发票,抵减进项税额。
借:银行存款
应交税金——应交增值税(进项税额转出)(红字)
贷:其他业务收入(或库存商品)
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您好
支付销售返利方:
支付返利方凭进货退出或索取折让证明单,开具红字折让增值税发票。
借:主营业务收入
应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:银行存款
收到销售返利方:
收到返利方,持通过税务局认证的红字折让增值税发票,抵减进项税额。
借:银行存款
应交税金——应交增值税(进项税额转出)(红字)
贷:其他业务收入(或库存商品)
2017-02-17 12:12:49
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您好
银行初始余额可以填0 然后根据银行流水做分录就好了
2020-04-20 16:25:29
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通过国库集中支付系统怎么从零余额账户提取现金,在申请单写上现金支付即可,但是你好,根据现金处理条例,超过1000的转账
2019-07-19 09:31:30
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你好,做借:预付账款,贷:现金。等监控系统全套安装好以后做借:固定资产,贷:银行存款,贷:预付账款。
2019-09-01 14:32:55
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您好,正常是这样的,不需要修改了,如果要修改的话,在报表界面,点到预付账款单元格,显示公式,把应付账款的取数部分去掉,改成预付账款的余额公式,应付账款单元格,去掉预付账款公式,改为应付账款余额公式就行了。
2018-11-03 13:44:19
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