公司购入中秋月饼发放给员工。会计分录:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:现金 对吗?不对的话,正确做法是怎样的
舒心的雨
于2017-02-17 16:44 发布 5306次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-17 16:52
混合填制凭证可以这样吗
相关问题讨论
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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宋生老师 解答
2017-02-17 16:46
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2017-02-17 16:55