(五)做好费用计提及摊销 做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证。老师好!以上的内容正确吗?如若不正确还请老师指点,谢谢!!
觉知
于2017-02-18 20:15 发布 1326次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-18 20:22
水电费也要每月计提吗?不是据实列支吗?计提的依据是什么?
相关问题讨论
正确
2017-02-18 20:20:31
你好,按规定是要区分节约还是超支的
2016-08-16 16:07:14
是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2018-08-01 14:26:39
是因为本期采购会形成负差异,本期形成的材料成本差异=300-320=-20,将-20代进公式就是变成37040-200000
2018-08-01 14:23:00
上述处理完全正确。
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
贷:材料成本差异
2018-10-20 08:10:55
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袁老师 解答
2017-02-18 20:20
袁老师 解答
2017-02-18 20:26