我们公司股东结算 打算把应收,应付,其他应收,其他应付款清空 但是我们之前也没有做坏账计提 那这账怎么处理最好呀 最好发个会计分录 谢谢
重新...
于2017-02-20 08:11 发布 1042次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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把应收的收回来,应付转营业外收入。
2017-02-20 08:14:25
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同学你好
对的
这样就可以
2021-11-18 15:43:50
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借其他应付款—老板娘120000
贷其他应付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
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你好 是当月计提当月的工资,不论什么时候发放就直接做发放的分录就可以了,先缴纳社保后发工资计入其他应收款,先发工资后缴纳社保计入其他应收款。
2020-06-07 14:06:04
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1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2020-04-15 09:48:18
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