24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

老师 比如 六月份走的一笔分录 只有银行回单 做的借 应付账款 贷银行存款 发票没拿回来 进项税额先认证了 12月专用发票拿回来了 发票的日期开具的也是6月 请问老师这个月我怎么处理 怎么做分录
答: 货物的吗?如果是的话,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
答: 可以的,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购进货物 借 库存商品 应交进项税额 贷 银行存款 (附凭证有:银行回单付款的,入库单 进项发票)销售货物 1.销售时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交销项税额 (附销项发票) 2.结转成本时 借 主营业务成本 贷 库存商品(附出库单)3.收到货款时 借 银行存款 贷 应收账款(附银行回单 进款的)这样做思路对吗?
答: 对的,同学你思路很清晰呢

