你好,老师。我们是检验检测公司,租赁了办公场所,又 问
你好,你们可以开租赁费的发票 答
本月缴纳增值税及附加税后做增值税转未缴税金,销 问
你好,你进项转出的时候怎么做的? 答
老师好,2024年12月计提个税30.11元,2025.1月银行实 问
还是 借:个税30.12 贷:存款30.12 以后月份补扣0.01 答
老师,24年的12月份漏记二笔费用支出的账,分录怎么 问
借利润分配,未分配利润 贷银行存款 答
老师 汇算清缴以后发现要退税 设个申请理由 问
你一定要退税吗,一般的在实操中都会交一点税。 答
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银行收到理赔款8911 借:银行存款8911 贷:其他应付款-理赔款 8911付理赔款: 借:其他应付款--理赔款 8406 进项税额 504 贷:银行存款 8911这个进项税影响的其他应付的差怎么处理?
答: 你好,理赔款如果是要付给别人的应该是不可以抵扣的
1.支付猪场保险借:预付账款-保险贷:银行存款2.收到发票借:管理费用_保险费贷:预付账款3.养猪场收到理赔款生猪损失借:待处理财产损溢贷:生产性生物资产收到理赔款借:银行存款贷:其他应收款-保险理赔结转借:其他应收款-保险理赔款贷: 待处理财产损益不知道这样做对不对
答: 你好,可以这样处理的, 收到理赔款可以直接这样 借:银行存款 贷: 待处理财产损益
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问车辆赔偿的保险款是先转赔到公司,再由公司公账转出赔付,可以直接做分录借银行存款,贷银行存款吗?还是赔进来的时候借银行存款,贷其他应付款,付的时候借其他应付款贷银行存款,有时候赔到账上马上就付出去了,有时候可能会跨月
答: 你好,建议选择第二个分录的。
收到物流公司的赔偿款,要用这笔款去冲减客户的应收,账务处理这样行不:收到时:借:银行存款 贷:其他应付款-其他,冲减:借:其他应付款-其他 贷:应收账款-客户
老师,您好,收到物流公司赔付款,然后再付给供应商,收到款时,做借,银行存款,贷其他应付款,付给供应商时,借其他应付款,贷银行存款,这样行吗
营业款差了,这部分由员工赔偿,在工资中扣除,借:管理费用贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:其他应收款—公司银行存款借:银行存款贷:其他应收款—公司 这个赔款是要交到营业款里面的,是这样操作的吗
借,管理费用贷,其他应付款核销2019年其他应付款,借,其他应付款,贷银行存款,银行存款多扣了100,怎么处理这100元?
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