- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-12-18 15:26
一、上月抵扣时分录是:
借:管理费用——办公费 -280
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 280
二、报销时分录是:
借:管理费用——办公费 280
贷:库存现金 280
相关问题讨论
一、上月抵扣时分录是:
借:管理费用——办公费 -280
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 280
二、报销时分录是:
借:管理费用——办公费 280
贷:库存现金 280
2021-12-18 15:26:40
您好
请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2019-12-27 14:34:07
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:11:57
借管理费用贷银行
全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-30 16:27:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息