送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-16 18:07

您好
请问前面税盘入账的时候分录怎么写的

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相关问题讨论
借管理费用贷银行 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-30 16:27:10
你好 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2020-04-01 15:35:55
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷:管理费用820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
2018-12-18 10:41:07
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-10-22 16:08:12
借管理费用 -办公费 贷银行存款 抵扣时 借应交税费-应交增值税 贷管理费用-办公费
2017-09-19 10:01:58
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